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資管機構合規(guī)挑戰(zhàn):銀行理財子罰款超三千萬,信托違規(guī)經(jīng)營頻遭罰

   發(fā)布時間:2024-12-25 18:01 作者:胡穎

在年終之際,資產管理行業(yè)步入業(yè)績盤點階段,但與此同時,各大機構也面臨著合規(guī)性的嚴峻考驗。據(jù)財聯(lián)社梳理企業(yè)預警通數(shù)據(jù),今年以來,銀行理財子公司和信托公司成為了監(jiān)管處罰的主要對象,尤其是銀行理財子公司,因底層資產管理問題頻現(xiàn),被罰金額累計高達3120萬元。

具體來看,全年共有8家銀行理財子公司受到監(jiān)管處罰,合計金額達到3120萬元。這些處罰主要源于違規(guī)經(jīng)營,包括未能有效穿透識別底層資產、信息披露不規(guī)范,以及非標底層資產到期日晚于封閉式理財產品到期日等問題。值得注意的是,今年6月28日,國家金融監(jiān)管總局一次性披露了多家銀行理財子公司的行政處罰信息,顯示出監(jiān)管機構對此類問題的嚴厲態(tài)度。

自2022年5月原銀保監(jiān)會對銀行理財子公司開出首張罰單以來,截至今年年底,已有12家銀行理財子公司收到了15份行政處罰決定書,涉及違規(guī)事項多與底層資產管理問題相關。例如,部分理財子公司因公募理財產品持有單只公募證券投資基金的市值超過規(guī)定比例,或全部公募理財產品持有單只證券的市值超過該證券市值的30%而被罰。還有開放式公募理財產品持有高流動性資產比例不達標、理財產品與所投資資產的風險等級不匹配等問題。

在信托公司方面,全年共有12家信托公司受到14起監(jiān)管處罰,其中陸家嘴國際信托有限公司和中航信托股份有限公司更是兩次被罰。這些處罰多與違規(guī)經(jīng)營相關,如向不具備二級房地產開發(fā)資質的企業(yè)發(fā)放貸款、處理信托事務不當?shù)取奶幜P金額來看,廣東粵財信托有限公司因違規(guī)經(jīng)營被處罰620萬元,成為罰款金額最高的信托公司。

除了銀行理財子公司和信托公司,公募基金管理公司、保險資管公司等其他資管機構也面臨監(jiān)管處罰。然而,相比之下,這些機構的處罰案例數(shù)量和金額相對較少。在公募基金管理公司方面,部分公司因信息披露內控管理不完善被罰,而保險資管公司則主要因未按照規(guī)定報送相關資料或涉嫌違反法律法規(guī)而被罰。

值得注意的是,近年來信托行業(yè)“李鬼”現(xiàn)象頻發(fā),多家信托公司曾發(fā)布公告進行維權,并提醒廣大客戶及交易對手提高警惕。近期,國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局也依法取締了4家包裝成信托公司的違規(guī)展業(yè)涉事主體,顯示出監(jiān)管機構對信托行業(yè)合規(guī)性的高度重視。

隨著資管行業(yè)的不斷發(fā)展,監(jiān)管機構對合規(guī)性的要求也日益嚴格。未來,各大資管機構需要更加注重內部控制和風險管理,以避免因違規(guī)經(jīng)營而引發(fā)的處罰風險。

 
 
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